摘要:2025年5月9日,雷達財經通過查詢天眼查發現,ST華西有天眼風險信息4480條;涉訴關系268條,開庭公告26條。
雷達財經雷助吧出品 文|林宜采?編|深海
2025年5月9日,雷達財經通過查詢天眼查發現,ST華西有天眼風險信息4480條;涉訴關系268條,開庭公告26條。
值得一提的是,4月26日,ST華西發布2024年度業績預告修正公告。公告顯示,經修正后,預計公司2024年度利潤總額、歸母凈利潤、扣除非經常性損益后的凈利潤、基本每股收益均由盈利轉為虧損。
隨后在4月29日,ST華西發布2024年年度報告。公告顯示,除獨立董事謝興隆無法保證該報告內容的真實、準確、完整外,年審機構對該年報出具了保留意見的《2024年度審計報告》和無法表示意見的《2024年度內部控制審計報告》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定:最近一個會計年度財務報告內部控制被出具無法表示意見或者否定意見的審計報告,或者未按照規定披露財務報告內部控制審計報告,深交所將對上市公司股票交易實施其他風險警示。
對此,四川鼎眾律師事務所余君律師向雷達財經表示,上市公司不當行為給投資者造成損失的,受損投資者可依法索賠。凡是在2025年1月25日至2025年4月25日期間買入,且在2025年4月25日收盤時持有ST華西股票的投資者,可以報名參加索賠。報名請關注公號“雷助吧”(雷助碼:66)參與,獲賠前無任何費用。
雷達財經注意到,2025年4月26日,ST華西發布關于2024年年報編制和審計工作進展及公司股票可能被實施其他風險警示的提示性公告。
經ST華西與四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“會計師事務所”)交流溝通,現將公司2024年年度報告編制及最新審計進展情況進行公告。
截至本公告披露日,公司正有序推進2024年年度報告編制及審計工作。會計師事務所正在按照既定的審計計劃有序開展審計工作,執行相應審計程序。公司將繼續按照計劃積極推進年報編制、配合完成年度審計工作。
根據目前審計工作進展情況,公司財務報告審計在重大會計處理、關鍵審計事項、審計意見類型、審計報告出具時間安排等事項上,公司與會計師事務所不存在重大分歧。
目前,年審會計師事務所對公司財務報告內部控制審計正在審計過程中,存在無法表示意見或否定意見的可能,如最終年度財務報告內部控制被出具無法表示意見或者否定意見的審計報告,公司股票由此可能被實施其他風險警示。請投資者注意相關風險。
由于審計工作尚未完成,公司2024年度財務會計報告或者財務報告內部控制的審計情況最終以會計師事務所的審計報告意見為準。
ST華西稱,公司將密切關注審計進展情況,積極推進年度報告編制工作的順利完成,并根據有關法律法規、規章制度的要求及時履行信息披露義務。